Nyheter
- MediusGo stödjer nu att ta emot multipla betalningskonton för dess registrerade leverantörer. 
 Gränssnittet är uppdaterat för att kunna hantera multipla betalningskonton som finns tillgängliga till den kopplade leverantören.
- Systemet kan nu kommunicera information till användare direkt på inloggningssidan. 
- Värden i konteringsinformationen markeras nu direkt när man flyttar mellan celler på konteringsraderna för att underlätta hantering. 
- Sök har uppdaterats så att löpnummer kan hämtas ut mellan ett intervall 
- Optimeringar kring kvittensinläsningar har skett i systemet. 
Ordermatchning
- Dynamisk text utifrån konfiguration vid matchning av faktura. 
 Kvar att fördela / kvar att kontera visas beroende på konfiguration för att lättare guida kund vilka åtgärder som möjligen behöver göras.
- Systemet visar nu tydligare det kvarvarande beloppet som är kvar att kontera utifrån konfiguration 
- Utökad kontroll för att systemet automatiskt skall kunna skicka vidare godkända orderfakturor 
Buggar
- Vid makulera/annullera och omstart av en faktura, så fick den makulerade/annullerade fakturan inte ett korrekt unikt Externt id i systemet 
- Systemet kunde flagga konterade rader som inte fullt attesterade även fast detta var gjort. 
- Systemet meddelade att användaren inte har attesträtt på x belopp, trots att användaren har haft detta under en ersättarperiod. 
- Ersättare hade möjligheten att kunna skicka vidare en faktura för betalning även fast denna inte var fullt attesterad. 
- Systemet föreslog inte alltid rätt användare i hierakin om endast några rader attesterades. 
- I sök samt arbetskön så tidzonskonverterades datumfälten förfallodatum, fakturadatum och bokföringsdatum. 
- I gamla applikationen så kunde sorteringsordningen gällande historiken ligga felaktigt. 
- Bolagskontroll tillagd vid applicering av konteringsförslag utifrån referens 
- Barnrader applicerades inte automatiskt vid import i kombination med fastighetsmoms 
- Missvisande information i systemet då vi visade rubriken Leverantörsnr i arbetskön och LeverantörsID inne på fakturan, heter nu LeverantörsID globalt. 
- Mallar uppsatta med värdet % applicerades inte av systemet 
 Dessa rader kommer nu att skapas upp korrekt där kolumn med ogiltigt värde är blankt.
Ordermatchning
- Problem med att kunna skicka vidare orderfakturor i systemet 
- Systemet tog inte hänsyn till parametern AllocateVATAmount när det skulle visa beloppet som var kvar att kontera 
- Felaktigt värde skickades till systemet vid leverantörsmatchning vilket orsakade att leverantör inte kopplades korrekt och fakturan fastande. 
- Ej godkända/ slutförda artikelrader kunde uppdateras vid bokning. 
