Nyheter
MediusGo stödjer nu att ta emot multipla betalningskonton för dess registrerade leverantörer.
Gränssnittet är uppdaterat för att kunna hantera multipla betalningskonton som finns tillgängliga till den kopplade leverantören.Systemet kan nu kommunicera information till användare direkt på inloggningssidan.
Värden i konteringsinformationen markeras nu direkt när man flyttar mellan celler på konteringsraderna för att underlätta hantering.
Sök har uppdaterats så att löpnummer kan hämtas ut mellan ett intervall
Optimeringar kring kvittensinläsningar har skett i systemet.
Ordermatchning
Dynamisk text utifrån konfiguration vid matchning av faktura.
Kvar att fördela / kvar att kontera visas beroende på konfiguration för att lättare guida kund vilka åtgärder som möjligen behöver göras.Systemet visar nu tydligare det kvarvarande beloppet som är kvar att kontera utifrån konfiguration
Utökad kontroll för att systemet automatiskt skall kunna skicka vidare godkända orderfakturor
Buggar
Vid makulera/annullera och omstart av en faktura, så fick den makulerade/annullerade fakturan inte ett korrekt unikt Externt id i systemet
Systemet kunde flagga konterade rader som inte fullt attesterade även fast detta var gjort.
Systemet meddelade att användaren inte har attesträtt på x belopp, trots att användaren har haft detta under en ersättarperiod.
Ersättare hade möjligheten att kunna skicka vidare en faktura för betalning även fast denna inte var fullt attesterad.
Systemet föreslog inte alltid rätt användare i hierakin om endast några rader attesterades.
I sök samt arbetskön så tidzonskonverterades datumfälten förfallodatum, fakturadatum och bokföringsdatum.
I gamla applikationen så kunde sorteringsordningen gällande historiken ligga felaktigt.
Bolagskontroll tillagd vid applicering av konteringsförslag utifrån referens
Barnrader applicerades inte automatiskt vid import i kombination med fastighetsmoms
Missvisande information i systemet då vi visade rubriken Leverantörsnr i arbetskön och LeverantörsID inne på fakturan, heter nu LeverantörsID globalt.
Mallar uppsatta med värdet % applicerades inte av systemet
Dessa rader kommer nu att skapas upp korrekt där kolumn med ogiltigt värde är blankt.
Ordermatchning
Problem med att kunna skicka vidare orderfakturor i systemet
Systemet tog inte hänsyn till parametern AllocateVATAmount när det skulle visa beloppet som var kvar att kontera
Felaktigt värde skickades till systemet vid leverantörsmatchning vilket orsakade att leverantör inte kopplades korrekt och fakturan fastande.
Ej godkända/ slutförda artikelrader kunde uppdateras vid bokning.